Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Gerokgak Tahun 2016 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Program Pokok |
|
|
|
|
|
No |
Uraian |
Target |
Realisasi |
|
Realisasi |
Total |
|
|
|
|
% |
Fisik |
Keluaran |
|
|
|
|
|
% |
Kegiatan (%) |
1 |
Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kel. |
89.350.000 |
89.199.500 |
99,83 |
100 |
99,7 |
2 |
Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kel. |
85.323.000 |
81.763.000 |
95,83 |
100 |
98,19 |
3 |
Program Koordinasi Penyelenggaraan LinmasTrantib |
145.555.000 |
144.125.000 |
99,02 |
100 |
99,53 |
4 |
Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial |
349.329.300 |
348.294.300 |
99,70 |
100 |
99,75 |
5 |
Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum |
86.752.000 |
86.652.000 |
99,88 |
100 |
99,88 |