| Realisasi Anggaran pada Kantor Camat Gerokgak Tahun 2016 | ||||||
| Program Pokok | ||||||
| No | Uraian | Target | Realisasi | Realisasi | Total | |
| % | Fisik | Keluaran | ||||
| % | Kegiatan (%) | |||||
| 1 | Program Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa/Kel. | 89.350.000 | 89.199.500 | 99,83 | 100 | 99,7 |
| 2 | Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pembangunan Desa/Kel. | 85.323.000 | 81.763.000 | 95,83 | 100 | 98,19 |
| 3 | Program Koordinasi Penyelenggaraan LinmasTrantib | 145.555.000 | 144.125.000 | 99,02 | 100 | 99,53 |
| 4 | Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Kesejahteraan Sosial | 349.329.300 | 348.294.300 | 99,70 | 100 | 99,75 |
| 5 | Program Koordinasi Penyelenggaraan Peningkatan Pelayanan Umum | 86.752.000 | 86.652.000 | 99,88 | 100 | 99,88 |